2025年5月12日至5月23日,风险防控与稽核审计处对市直管理部2022年10月至2024年12月提取、贷款业务采用送审方式进行审计。
审计工作在管理部人员的积极配合下有序开展。本次审计使市直管理部对住房公积金业务开展的规范化及为民服务和风险防控的能力有了进一步提高。