风险防控与稽核审计处对阜宁管理部进行内部审计
2026-04-29    来源:市住房公积金中心办公室   

4月中旬,按照中心2026年度专项审计计划,风险防控与稽核审计处联合会计核算处对阜宁管理部2024年1月至2025年12月缴存、提取、贷款业务以及经费账进行审计。

此次审计立足以审促规、以规提质,以质促发展,纵深推进内部审计提质增效,不断强化管理部风险防控意识,夯实管理部风险防控根基,在中心营造“人人讲规范、事事防风险”的良好氛围,助力中心“十五五”发展平稳开局,为全市住房公积金事业高质量发展筑牢安全防线、提供坚实保障。(作者:风险防控与稽核审计处  王珊珊)