风险防控与稽核审计处联合会计核算处对大丰管理部进行送审审计
2025-04-09    来源:市住房公积金中心办公室   

2025年3月17日至3月28日,风险防控与稽核审计处联合会计核算处,对大丰管理部2022年10月至2024年12月归集、提取、贷款业务以及经费账采取材料送审的方式进行审计。

本次采用的送审模式是风控处结合工作实际在保证日常工作正常运转并保质保量的前提下采用的审计方式,把对管理部日常工作的影响减到最小并在一定程度上节约了中心的审计成本。

审计工作在管理部人员的积极配合下有序开展,通过日常审计进一步规范了管理部的住房公积金业务和管理工作,提升了管理部为民服务和风险防控的能力。