风险防控与稽核审计处联合会计核算处对滨海管理部进行送审审计
2025-05-06    来源:市住房公积金中心办公室   

2025年4月15日至4月28日,风险防控与稽核审计处联合会计核算处,对滨海管理部2022年10月至2024年12月归集、提取、贷款业务以及经费账采取材料送审的方式进行审计。

为保质保量完成今年审计工作,本次采用送审模式,既保证管理部日常工作正常运转,又在一定程度上节约了中心的审计成本。

审计工作在管理部的积极配合下有序开展,通过审计推动管理部加强对住房公积金业务和管理工作的规范化管理,进一步提升了滨海管理部的工作效率、服务质量、风险防范能力。