3月中旬,风险防控与稽核审计处开启中心2026年度专项审计计划,联合会计核算处对东台管理部2024年1月至2025年12月缴存、提取、贷款业务以及经费账进行审计。内部审计作为管理的关键环节、风险防范的安全屏障,其作用日益凸显。
此次审计旨在及时发现管理部在日常业务操作和经费管理中存在的问题,帮助管理部完善内部控制、提升风险管理水平,从而促进管理部整体管理效能的提升,进一步强化管理部员工的合规意识与风险意识,营造良好的内部控制氛围。(作者:风险防控与稽核审计处 王珊珊)