风险防控与稽核审计科对射阳管理部进行内部审计
2026-05-28 来源:市住房公积金中心办公室
5月中旬,风险防控与稽核审计科联合会计核算科对射阳管理部2024年1月至2025年12月缴存、提取、贷款业务以及经费账进行审计,本次专项审计进一步统一了全员对风险防控的思想认识,为管理部提升服务质效扫清了障碍。
2026年是实施“十五五”发展规划的开局之年,我科通过常态化、规范化的内部审计,推动风险防控意识贯穿到每一个岗位、每一项业务,实现“审计一个部、规范一片域、提升全系统”的效果,不断夯实基层管理根基,为全市缴存职工享受安全、便捷、规范的住房公积金服务保驾护航,为推动全市住房公积金事业高质量发展贡献风控力量。(作者:风险防控与稽核审计科 王珊珊)
